На головну сторінкуНаписати листаДодати в вибране  Аудиторські фірми Електронна база документів  Online - консультація аудитора
Аудит
Аудиторські фірми
Корисне аудиторам
Податки
Збори
Обов'язкові платежі
Бухгалтерський облік
Автоматизація
Головна сторінка - Питання аудитору

Питання аудитору


Дивіться також:

Питання до аудитора

переглядів: 1568


Тут Ви можете поставити питання аудитору

Инна (цитувати ім'я) 7 квітня 2017 - 12:10
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!!
Сельхоз.предприятие на общ.системе налогообложения, получило грант (международную техническую помощь) от канадской организации.На дату 31.03.2017 вся сумма находится на счету, ничего еще не тратили. В след.месяце будем покупать удобрения, семена, технику согласно бизнес-плана.
Вычитала в НКУ ст 142.3, что "...звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги." На какой счет оприходовать грант? 483? А потом что с ним делать?
Или он будет считаться доходом и повлияет на финансовый результат (проводка Дт 311 - Кт 718, Дт 718-Кт 791)???

Оксана (цитувати ім'я) 8 серпня 2016 - 16:52
Доброго дня.
Хочу проконсультироваться по
Налогообложению по договору комиссии
Пример
ООО на общей системе дает на реализацию по договору комиссии ФОП на 3 группе без НДС, ФОП продает на постоянной основе по договору купли-продажы ООО на общей системе.

Интересует налогообложение у всех 3-х участников по этим договорам

Заранее благодарю за ответ

Любовь (цитувати ім'я) 18 лютого 2016 - 12:23
Добрый день.
Вид деятельности нашего предприятия-туристические услуги. Работаем мы по агентским договарам.
Туристические услуги облагаются НДС по ст.207 р.V НКУ.
Вопрос:согласно ст.207.6 "Суми податку, сплачені(нараховані)при придбані товарів/послуг, які включаються у вартість туристичного продукту(туристичної послуги), не відносяться до податкового кредиту та не включаються до бази оподаткування туристичного оператора."
Мне каждый месяц мои партнеры (поставщики услуг) присылают зарегистрированные в едином реестре налоговые накладные, которые увеличивают мой лимит регистрации НН. Включить их в налоговый кредит я не могу (ст.207.6), а выписав налоговую накладную на условную продажу у меня возникает налоговое обязательство которое я должна уплатить в бюджет. Что делать в данной ситуации, как правильно отразить операции и урегулировать лимит регистрации НН, чтобы он был не завышен на сумму НК который не включаетя в базу налогообложения туристического оператора при формировании продукта?

Андрій (цитувати ім'я) 26 січня 2016 - 10:34
Вітаю.
ФОП на загальній системі.
В 2015р. закупив 120 поросят на дорощування. Загальні витрати станом на 25.01.2016р складають 390,000 грн.
В 2015р продав дорощених свиней на 30,000 грн. Всі інші свині продані в 2016р за 340,000 грн
Які витрати мені показувати в Декларації за 2015р при доході всього в 30,000 грн?
Дякую

Алина (цитувати ім'я) 4 серпня 2015 - 12:32
Транспортно-экспедиторское предприятие взяло в аренду машину и наняло водителя, оплата труда 7,3 за км. Перевозки в Россию и 2-3 в месяц. Сотрудник хочет командировочные. Достаточно ли оснований для начисления суточных при таких документах: приказ на комадировку, заявка на перевозку, CMR. Отметок таможни в паспорте нет

1 2 3 ... 18 19 20 »

Запитання:
Ім'я

E-mail



   Вхід
  Логин:
     Реєстрація
  Пароль:
    Забув пароль
  
   Пошук у статтях та новинах
 
   Курси валют на 23.11.2024
ВалютаКупівля
готівка
Продаж
готівка
НБУ
USD41,5841,6541,39
EUR43,5343,8043,15